利用折旧方法开展税务筹划
折旧是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或期间费用中计提的那一部分,折旧的计提直接关系到企业当期成本、费用的大小,利润的高低和应纳所得税的多少。折旧具有抵税作用,采用不同的折旧方法,所需缴纳的所得税税款也不相同。因此,企业可以利用折旧方法开展税收筹划。
缩短折旧年限有利于加速成本收回,可以把后期成本费用前移,从而使前期会计利润发生后移。在税率稳定的前提下,所得税的递延缴纳相当于取得了一笔无息。另外,当企业享受“三免三减半”的优惠政策时,延长折旧期限把后期利润尽量安排在优惠期内,也可进行税收筹划,减轻企业税负。常用的折旧方法有直线法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法等。运用不同的折旧方法计算出来的折旧额在量上不一致,分摊各期的成本也存在差异,影响各期营业成本和利润。这一差异为税收筹划提供了可能。
【报送资料】以下为条件报送资料1. 《税务登记证》或《临时税务登记证》正本及副本(非“三证合一”单位纳税人、非“两证合一”的个体户提供);2.投资人签章确认的上级主管部门批复文件或董事会决议或举办方签章确认注销的文件复印件 (加盖纳税人公) ;3.《*共和国企业清算所得税申报表》及附表、《*共和国企业所得税年度纳税申报表》及附表、《上海市企业清算业务企业所得税管理登记表》、《清算报告日会计报告》、《生产、经营所得个人所得税年度纳税申报表》;4.终结破产程序的民事裁定书复印件(破产纳税人提供,加盖公);5.工商行政管理部门发放的吊销工商执照的决定书复印件(吊销工商执照纳税人提供,加盖公);6.未验旧、未使用的;7.使用税控系统的纳税人应提供金税盘、税控盘和报税盘,或者提供金税卡和IC;8.承诺书。
(1)纳税人应当在注销登记前,就其清算所得向税务申报并依法缴纳企业所得税。—企业清算的所得税处理,是指企业在不再持续经营,发生结束自身业务、处置资产、偿还债务以及向所有者分配剩余财产等经济行为时,对清算所得、清算所得税、股息分配等事项的处理;—按《公**》《企业破产法》等规定需要进行清算的企业或者企业重组中需要按清算处理的企业应当进行清算的所得税处理;—企业由法人转变为个人资企业、合伙企业等非法人组织,或将登记注册地转移至华共和国(包括港澳台地区),应视同企业进行清算、分配,股东重新投资成立新企业;(2)纳税人未土地清算手续的,应在申请注销前进行土地清算。(3)出口企业应在结清出口退(免)税款后,申请注销。
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税务稽查的范围:包括税务法律、法规、制度等的贯彻执行情况,纳税人生产经营活动及税务活动的合法性,偷、逃、抗、、及滞纳情况。
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